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Atualizado em 31/07/2024
EMPENHOS
Número | Data | Órgão | Fornecedor | Valor | Descrição (Histórico) |
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0708005 | 08/07/24 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.280.423-0X - Silvana coelho dias | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias a professora, para custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 08 a 12 de julho de 2024. |
0708005 | 08/07/24 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.902.660-0XXXX - Cpo centro piauiense de oftalmologia ltda | R$ 300,00 | Valor que se empenha referente a servicos medicos prestados em pacientes encaminhados por esta secretaria municipal de saude. |
0708006 | 08/07/24 | 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer | XXX.280.423-0X - Silvana coelho dias | R$ 1.000,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias a professora, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 15 a 19 de julho de 2024. |
0708006 | 08/07/24 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.892.830-0XXXX - C s a marinho | R$ 412,00 | Valor que se empenha referente aquisicao de material de copa e cozinha para manutencao das atividades desta secretaria municipal de saude. |
0708007 | 08/07/24 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.071.990-0XXXX - Luana de novaes ltda | R$ 6.035,00 | Valor que se empenha referente a prestacao de servico no transporte de pacientes para teresina-pi. |
0708007 | 08/07/24 | 021300 - Sec. municipal de esporte | XXX.352.403-3X - Adalberto ribeiro dos santos | R$ 200,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 01 (uma) diaria ao secretario de esporte, para o custeio de viagem com destino a sao joao do piaui-pi, para resolver assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 08 de julho de 2024. |
0708008 | 08/07/24 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.828.423-9X - Rai siqueira amorim | R$ 600,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias ao chefe de divisao, para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para tratar de assuntos relacionados a este municipio, no periodo de 08 a 12 de julho de 2024. |
0708008 | 08/07/24 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.618.833-0X - Wagner coelho albuquerque | R$ 600,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias ao motorista, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, conduzindo pessoas com problemas de saude, para receberem atendimento medico, no periodo de 08 a 12 de julho de 2024. |
0708009 | 08/07/24 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.457.902-9X - Pedro paulo coelho albuquerque | R$ 900,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05(cinco) diarias ao secretario municipal de obras, para custeio de viagem a teresina-pi, para tratar de assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 08 a 12 de julho de 2024. |
0708009 | 08/07/24 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.193.553-0X - Manoel francisco da rocha | R$ 960,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 05 (cinco) diarias ao dentista, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 08 a 12 de julho de 2024. |
0708010 | 08/07/24 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.735.030-0XXXX - Jose francisco filho mercadoria | R$ 25.000,00 | Valor que se empenha referente aquisicao de combustivel (oleo diesel b s10 e gasolina comum), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes e a disposicao desta prefeitura municipal de capitao gervasio oliveira-pi. |
0708011 | 08/07/24 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.224.860-0XXXX - Marcio oliveira cacique me | R$ 960,00 | Valor que se empenha referente a servico prestado em hospedagem, para os prestadores de servico desta prefeitura. |
0708012 | 08/07/24 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.550.380-0XXXX - Jose deuseli santana alencar 50387340300 | R$ 2.920,00 | Valor que se empenha referente a aquisicao de 04 (quatro)portas para manutencao dos predios publicos deste municipio. |
0708013 | 08/07/24 | 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos | XXX.550.380-0XXXX - Jose deuseli santana alencar 50387340300 | R$ 246,00 | Valor que se empenha referente a aquisicao de material para manutencao dos predios publicos deste municipio. |
0706001 | 06/07/24 | 020200 - Sec. mun. de administracao e financas | XXX.944.510-0XXXX - Alvorada do sertao servicos de comunicacao eireli | R$ 8.676,94 | Valor que se empenha referente aos servicos de propaganda e publicidade envolvendo a publicidade em radiodifusao sonora, assessoria de imprensa, elaboracao e veiculacao de materias, etc, relativo ao mes de junho de 2024. |
0705001 | 05/07/24 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.018.513-9X - Maria giselia da silva tavares | R$ 360,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 02 (duas) diarias a professora, para o custeio de viagem com destino a teresina-pi, para tratar de assuntos de interesse desta casa legislativa, no periodo de 08 e 09 de julho de 2024. |
0705001 | 05/07/24 | 020500 - Sec. mun. de agricultura e meio ambiente | XXX.580.953-0X - Antonio amorim de oliveira | R$ 200,00 | Valor que se empenha referente a concessao de 01(uma) diaria ao secretario de meio ambiente, para custeio de viagem com destino a teresina-pi, resolvendo assuntos relacionados a essa secretaria, no periodo de 05 de julho de 2024. |
0705001 | 05/07/24 | 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao | XXX.045.120-0XXXX - Clecio coelho albuquerque | R$ 1.974,50 | Valor que se empenha referente aquisicao de material de construcao para manutencao dos predios publicos de resposabilidade da sec. municipal de educacao. |
0705001 | 05/07/24 | 020900 - Fundo municipal de saude | XXX.660.840-0XXXX - Clene da silva alencar | R$ 6.867,96 | Valor que se empenha referente aquisicao de material de limpeza e producao de higienizacao, destinado para manutencao das atividades desta secretaria municipal de saude. |
0705002 | 05/07/24 | 010100 - Camara municipal de capitao de campos | XXX.295.243-0X - Joseilton jailson de oliveira | R$ 360,00 | Valor que se empenha para cobrir despesa com a concessao de 02 (duas) diarias ao vereador desta casa legislativa para custeio de viagem a sao joao do piaui-pi, para resolver assuntos de interesse desta casa, em orgao publicos e privados, no periodo de 08 a 09 de julho de 2024. |