BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0930004

Data: 30/09/2024
Valor(R$): 740,00
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR, RELATIVO A DIAS TRABALHADOS.
Fornecedor: 05863950323 - RAYANE KELLY OLIVEIRA DE SOUSA
Programa 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL AO JOVEM - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)