BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0719001

Data: 19/07/2024
Valor(R$): 6.578,00
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 26 BANCOS DE ONIBUS INCLUINDO MATERIAL DE ESTOFADO.
Fornecedor: 39912823000129 - MARCOS DE BRITO RIBEIRO 01142862305
Programa 0023 - MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)