BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0708005

Data: 08/07/2024
Valor(R$): 1.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A PROFESSORA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A SAO JOAO DO PIAUI-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA SECRETARIA, NO PERIODO DE 08 A 12 DE JULHO DE 2024.
Fornecedor: 00428042309 - SILVANA COELHO DIAS
Programa 0276 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)