BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0703004

Data: 03/07/2024
Valor(R$): 1.600,00
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 08(OITO) DIARIAS AO CONTROLADOR, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA PREFEITURA, NO PERIODO DE 03 A 05 E 08 A 12 DE JULHO DE 2024.
Fornecedor: 81370288387 - CARLOS COELHO DIAS
Programa 0276 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)