BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0703002

Data: 03/07/2024
Valor(R$): 3.575,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA.
Fornecedor: 23740965000116 - CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
Programa 0417 - ABASTECIEMENTO D AGUA - NADA INFORMADO
Ação 2060 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR - 2
Elemento 30
Subelemento 3024
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)