BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0702009

Data: 02/07/2024
Valor(R$): 480,00
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA SECRETARIA, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO 2024.
Fornecedor: 01967031312 - ALEXSANDRO RIBEIRO DE SA
Programa 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL AO JOVEM - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)