BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701093

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 12.792,10
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 04505750000176 - GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES
Programa 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL AO JOVEM - 2
Elemento 39
Subelemento 3950
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
02/07/2024 020900 - Fundo municipal de saude 12792,10
02/07/2024 020900 - Fundo municipal de saude 12792,10
02/07/2024 020900 - Fundo municipal de saude 12792,10
02/07/2024 020900 - Fundo municipal de saude 12792,10

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
02/07/2024 020900 - Fundo municipal de saude 12792,10