BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701056

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 7.606,85
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 05966084000136 - CLENE DA SILVA ALENCAR
Programa 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL AO JOVEM - 2
Elemento 30
Subelemento 3022
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)