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DESPESAS

Dados do empenho: 0701005

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 1.412,00
Uni.Gestora Emitente: 021100 - Fundo municipal de assitencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0561 - SERVICO SOCIAL - NADA INFORMADO
Ação 2009 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)