BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701001

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 306,50
Uni.Gestora Emitente: 020700 - Fundo man des educ bas val prof educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA.
Fornecedor: 02653198000138 - EDUARDO COELHO DE SOUSA ME
Programa 0023 - MELHORIA E ACOMPANHAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2049 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA - 2
Elemento 30
Subelemento 3025
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)