BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1228004

Data: 28/12/2023
Valor(R$): 1.910,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO TEMPORARIO N°18, A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)