BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1227002

Data: 27/12/2023
Valor(R$): 540,00
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS AO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
Fornecedor: 87315610391 - MANOEL TOMAZ DE SOUSA
Programa 0276 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2033 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)