BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1226003

Data: 26/12/2023
Valor(R$): 400,00
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESSA SECRETARIA, NO PERIODO DE 26 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023.
Fornecedor: 96779586315 - TERESINHA COELHO
Programa 0019 - PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAIS - NADA INFORMADO
Ação 2004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)