BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1226002

Data: 26/12/2023
Valor(R$): 800,00
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS A PROFESSORA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE ESCOLAR JOAO DE DEUS RODRIGUES OLIVEIRA., NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
Fornecedor: 92381537368 - KATIA LEILA DE SOUSA VIEIRA
Programa 0269 - ENSINO REGULAR - NADA INFORMADO
Ação 2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO QSE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/12/2023 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/12/2023 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 800,00