BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1222005

Data: 22/12/2023
Valor(R$): 1.580,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS E RETIRADA DE ENTULHOS.
Fornecedor: 06038793305 - EDNEI REIS DA COSTA
Programa 0384 - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS - NADA INFORMADO
Ação 2056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PACS - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)