BUSCAR DESPESAS 2023

DESPESAS

Dados do empenho: 1221001

Data: 21/12/2023
Valor(R$): 1.000,00
Uni.Gestora Emitente: 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS A SUPERVISORA DE ENSINO, PARA O CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 22,26 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023.
Fornecedor: 00275984389 - MARISA ALMEIDA DIAS
Programa 0269 - ENSINO REGULAR - NADA INFORMADO
Ação 2103 - MANUTENCAO E ENCARGOS COM O SALARIO EDUCACAO QSE - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/12/2023 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 1000,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/12/2023 020600 - Sec. mun. de educ., desp. e lazer 1000,00