BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0630044

Data: 30/06/2022
Valor(R$): 1.322,00
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTECENTES A ESSA SECRETARIA.
Fornecedor: 02762120000151 - J. BATISTA F. DE CARVALHO E IRMAO LTDA
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 30
Subelemento 3024
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)