BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0630041

Data: 30/06/2022
Valor(R$): 3.638,42
Uni.Gestora Emitente: 020400 - Sec. mun. de obras e servicos publicos
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM AREAS DEFICITARIAS DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
Fornecedor: 28562778885 - GIMENEZ MARTINHO DE OLIVEIRA
Programa 0028 - SUPERVISAO E COODERNACAO - NADA INFORMADO
Ação 2055 - MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)