BUSCAR DESPESAS 2022

DESPESAS

Dados do empenho: 0630004

Data: 30/06/2022
Valor(R$): 1.212,00
Uni.Gestora Emitente: 020900 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, COMO AGENTE DE SAUDENA MICRO-AREA 02, SUBSTITUIDO FUNCIONARIA EFETIVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO.
Fornecedor: 47070944810 - JEFERSON PEREIRA AMORIM
Programa 0044 - ATENCAO BASICA - NADA INFORMADO
Ação 2063 - MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL AO JOVEM - 2
Elemento 36
Subelemento 3627
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)