BUSCAR DESPESAS 2020

DESPESAS

Dados do empenho: 1030002

Data: 30/10/2020
Valor(R$): 1,44
Uni.Gestora Emitente: 020200 - Sec. mun. de administracao e financas
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PASEP SOBRE RECEITAS DE TRANSFERENCIA DEBITADO EM CONTA DO FEP.
Fornecedor: 00360305277416 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PASEP
Programa 0726 - ENCARGOS ESPECIAIS - NADA INFORMADO
Ação 0002 - ENCARGOS COM O PASEP - 0
Elemento 47
Subelemento 4715
Fonte 100
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 100

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)