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DESPESAS

Dados do empenho: 1030001

Data: 30/10/2020
Valor(R$): 1.700,00
Uni.Gestora Emitente: 021100 - Fundo municipal de assitencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, LOTADO NESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020.
Fornecedor: 00000000000000 - 00000000000000
Programa 0172 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2081 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PBA - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 400
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 400

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)